發(fā)布時(shí)間:2024-11-18
知識(shí)點(diǎn):
業(yè)務(wù)應(yīng)收日常操作流程事項(xiàng)
由于收入準(zhǔn)則的變化,目前系統(tǒng)支持根據(jù)發(fā)貨單\銷售出庫單,確認(rèn)暫估收入即業(yè)務(wù)應(yīng)收,確認(rèn)收入時(shí)在開具銷售發(fā)票,并生成相應(yīng)憑證。具體操作流程指導(dǎo)可參見以下介紹。
1、需同時(shí)啟用模塊:銷售管理,庫存管理。
2、13.X需同步應(yīng)收\付款管理AR、銷售管理SA,庫存管理ST 加密FS的補(bǔ)丁集成應(yīng)用此功能;15.X及以上已集成功能。
ü 應(yīng)收款管理選項(xiàng)
常規(guī)頁簽,勾選“啟用業(yè)務(wù)應(yīng)收”功能即可。啟用前提前處理完畢部分開票的業(yè)務(wù)單據(jù)后再啟用,否則會(huì)導(dǎo)致無法確認(rèn)業(yè)務(wù)應(yīng)收。
ü 銷售管理選項(xiàng)
業(yè)務(wù)應(yīng)收確認(rèn)單據(jù)是按發(fā)貨單還是按銷售出庫單,依據(jù)銷售系統(tǒng)選項(xiàng)中的“開票依據(jù)”決定,如銷售管理選項(xiàng)中,開票依據(jù)為“銷售出庫單”,則根據(jù)銷售出庫單來確認(rèn)業(yè)務(wù)應(yīng)收。
基本科目里設(shè)置業(yè)務(wù)應(yīng)收記賬生成憑證的會(huì)計(jì)科目,控制科目和對(duì)方科目相應(yīng)可以設(shè)置:業(yè)務(wù)應(yīng)收科目,業(yè)務(wù)銷售收入科目,待轉(zhuǎn)稅金科目。此科目與應(yīng)收科目、銷售收入科目、稅金科目相對(duì)應(yīng)。
如何生成業(yè)務(wù)應(yīng)收單,可進(jìn)行生單規(guī)則的設(shè)置,進(jìn)入【生單規(guī)則】可按照合并規(guī)則生成一條或多條業(yè)務(wù)應(yīng)收單,簡化和優(yōu)化后續(xù)流程效率,例如生成憑證。
以下依據(jù)開票依據(jù)是銷售出庫單進(jìn)行確認(rèn)。
1、生成銷售出庫單,參照銷售發(fā)貨單生成銷售出庫單。
2、銷售出庫單審核后,進(jìn)行業(yè)務(wù)應(yīng)收確認(rèn)。進(jìn)入【業(yè)務(wù)應(yīng)收確認(rèn)列表】,選擇“銷售出庫單”點(diǎn)擊“確認(rèn)”即可。
查詢條件中可按明細(xì)記錄顯示,可逐行確認(rèn);按單據(jù)確認(rèn)則按單生成一條,根據(jù)選擇記錄+生單規(guī)則生成業(yè)務(wù)應(yīng)收單記錄數(shù)。
3、生成業(yè)務(wù)應(yīng)收確認(rèn)憑證,在生成憑證界面選擇“業(yè)務(wù)應(yīng)收”后,進(jìn)行制單。
借:業(yè)務(wù)應(yīng)收
貸:業(yè)務(wù)銷售收入
應(yīng)交增值稅-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅
注意:可進(jìn)行業(yè)務(wù)應(yīng)收確認(rèn)的單據(jù)是:
1、已審核的銷售出庫單或者已審核、未關(guān)閉的發(fā)貨單(對(duì)應(yīng)發(fā)票在應(yīng)收未審核)
2、已確認(rèn)業(yè)務(wù)應(yīng)收的出庫單或發(fā)貨單明細(xì)行后續(xù)確認(rèn)了財(cái)務(wù)應(yīng)收,即對(duì)應(yīng)的銷售發(fā)票已經(jīng)審核,則不能取消確認(rèn)。
1、 開具“銷售發(fā)票”,并在應(yīng)收系統(tǒng)進(jìn)行審核,發(fā)票審核的同時(shí)回沖業(yè)務(wù)應(yīng)收。
2、 銷售發(fā)票審核后制單,生成業(yè)務(wù)回沖記錄。
借:應(yīng)收賬款
業(yè)務(wù)應(yīng)收
貸:業(yè)務(wù)銷售收入
應(yīng)交稅費(fèi)——待轉(zhuǎn)增值稅(銷項(xiàng))
主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))
注意:
1、銷售發(fā)票在應(yīng)收審核后確認(rèn)財(cái)務(wù)應(yīng)收,同時(shí)回沖業(yè)務(wù)應(yīng)收。
2、系統(tǒng)自動(dòng)沖減業(yè)務(wù)應(yīng)收賬,生成與業(yè)務(wù)應(yīng)收賬等額的紅字業(yè)務(wù)應(yīng)收單,并沖減明細(xì)賬。
3、銷售發(fā)票在應(yīng)收審核時(shí),需要判斷上游業(yè)務(wù)應(yīng)收確認(rèn)狀況。
1、 生成紅字銷售出庫單,審核后確認(rèn)業(yè)務(wù)應(yīng)收并制單;
當(dāng)月退貨,未確認(rèn)業(yè)務(wù)應(yīng)收時(shí)退貨:需先確認(rèn)藍(lán)字銷售出庫單, 紅字銷售出庫單才能顯示,紅藍(lán)銷售出庫單不同時(shí)出現(xiàn)。
先對(duì)藍(lán)字銷售出庫單確認(rèn)業(yè)務(wù)應(yīng)收;
在對(duì)紅字銷售出庫單確認(rèn)業(yè)務(wù)應(yīng)收。
2、 開具銷售發(fā)票,審核確認(rèn)收入并制單。
未開票當(dāng)月退貨,開票根據(jù)未退貨數(shù)量記錄,發(fā)貨10個(gè),退貨6個(gè),剩余4個(gè)。此時(shí)發(fā)票為4個(gè)。
發(fā)票制單,按開票數(shù)量回沖業(yè)務(wù)應(yīng)收記錄。
跨月退貨業(yè)務(wù)與當(dāng)月退貨業(yè)務(wù)相同,確認(rèn)了藍(lán)字銷售出庫單后,在退貨當(dāng)月確認(rèn)紅字銷售出庫單并制單,如:紅字銷售出庫單退貨業(yè)務(wù),確認(rèn)業(yè)務(wù)應(yīng)收,審核并制單。
正常開票后,發(fā)票按實(shí)際開票金額進(jìn)行回沖業(yè)務(wù)應(yīng)收。
總結(jié):
1、 功能啟用與銷售、庫存聯(lián)用;
2、 確認(rèn)業(yè)務(wù)應(yīng)收后在對(duì)銷售發(fā)票審核;
3、 確認(rèn)單據(jù)依據(jù)銷售系統(tǒng)開票依據(jù)設(shè)置而定。
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