發(fā)布時間:2024-11-18
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應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交稅金傻傻分不清,很多小伙伴經(jīng)常問,這兩個明細(xì)科目到底哪里不一樣?在我們工作中到底遇是計入應(yīng)交稅費(fèi)還是應(yīng)交稅金,這篇文章來為大家揭開兩者不為人熟知的面紗。
首先相區(qū)分二者在會計準(zhǔn)則中的區(qū)別,應(yīng)交稅費(fèi)是新會計準(zhǔn)則下的科目(新會計準(zhǔn)則是指“財政部在人民大會堂發(fā)布的一項條例,且于2007年1月1日起在上市公司中執(zhí)行,其他企業(yè)鼓勵執(zhí)行!保,而應(yīng)交稅金是老會計準(zhǔn)則下的科目(老會計準(zhǔn)則是指“1998年6月首次頒布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則》,并于1999年1月1日起暫在上市公司施行。”)
先來說說二者都包含了哪些相關(guān)的稅費(fèi)科目:
應(yīng)交稅金:包含稅法規(guī)定的各種稅費(fèi),增值稅,土地使用稅,車船使用稅,教育費(fèi)附加等。
應(yīng)交稅費(fèi):包含應(yīng)交稅金和其他應(yīng)交款。這里的其他應(yīng)交款,主要是指在老會計準(zhǔn)則中規(guī)定的教育費(fèi)附加與地方教育費(fèi)附加。
那么說了這些大家就了解了,其實大致來說,應(yīng)交稅費(fèi)與應(yīng)交稅金的意義是一樣的,不同就是使用的會計準(zhǔn)則不同,因為新會計準(zhǔn)則是國家于2007年1月1日正式公布的準(zhǔn)則,對1997年至2001年期間頒布的16項具體會計準(zhǔn)則,也進(jìn)行了全面的梳理、調(diào)整和修訂,最終在2006年初構(gòu)建起一套企業(yè)會計準(zhǔn)則的完善體系。所以現(xiàn)在應(yīng)交稅金是我們最常用的科目,逐步將應(yīng)交稅費(fèi)過度到應(yīng)交稅金,企業(yè)使用的準(zhǔn)則逐步更新到最新會計準(zhǔn)則(注:最新更新版本至企業(yè)會計準(zhǔn)則及應(yīng)用指南2021年2月修訂版)
了解了二者的關(guān)系,大家對科目使用還不清楚的話,可以借助好會計財務(wù)軟件預(yù)制的應(yīng)交稅費(fèi)會計科目體系,同時 幫助大家直接生成結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi)的憑證。不用擔(dān)心會計科目使用的混亂,我們已應(yīng)交增值稅科目為例,為大家演示在好會計云財務(wù)軟件中如何自動計算稅金:
首先我們需要了解并知曉在實際的企業(yè)當(dāng)中我們是如何來交“應(yīng)交增值稅”?
月底增值稅要結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)過程如下:
①結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
②結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
③結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額):
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
④實際交納時
借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
貸:銀行存款
2、 在好會計記賬軟件中,我們也是按照這種思路:月底增值稅要結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅。
路徑:進(jìn)結(jié)賬-期末結(jié)轉(zhuǎn),先點(diǎn)測算,完成后即可生成結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄
取數(shù)依據(jù)如下圖:本期應(yīng)交增值稅=銷項-進(jìn)項+進(jìn)項轉(zhuǎn)出(取本期應(yīng)交增值稅貸方余額)
如果是借方余額,就紅字表示,分錄不一樣,用的科目是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
因此結(jié)轉(zhuǎn)后本科目(應(yīng)交增值稅此二級科目)是沒有余額的,已結(jié)轉(zhuǎn)至同級的未交增值稅
因此在好會計記賬憑證軟件中,按上述操作后,當(dāng)企業(yè)實際繳納增值稅時,無需手工計算錄入憑證,即可實現(xiàn)自動算稅,自動生成憑證,再也不用擔(dān)心科目使用不準(zhǔn)確的問題了
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