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    好會(huì)計(jì)軟件無(wú)票收入合理合規(guī)的賬務(wù)處理辦法

    發(fā)布時(shí)間:2024-11-18  

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    在企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)過程中,無(wú)票收入場(chǎng)景十分普遍。什么是無(wú)票收入?無(wú)票收入就是沒有開發(fā)票的收入。購(gòu)貨方是個(gè)人,不要發(fā)票的,貨物已發(fā)出、價(jià)格不定,購(gòu)貨方不急需發(fā)票,開票條件不成熟等原因都可能沒有開發(fā)票。不管是小規(guī)模還是一般納稅人,都可能出現(xiàn)無(wú)票收入。

    當(dāng)企業(yè)出現(xiàn)這種無(wú)票收入的情況,該如何進(jìn)行合規(guī)的賬務(wù)處理呢?

    01 企業(yè)為一般納稅人

    一、會(huì)計(jì)做賬


    會(huì)計(jì)分錄和正常做收入一樣,可參考如下:

    借:應(yīng)收賬款(銀行存款)

    貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額

    需要特別注意:

    ①此記賬憑證下的原始附件就不是發(fā)票了,可以自制一張表說(shuō)明下情況(加蓋公章),同時(shí)一定記得附上發(fā)貨清單(需寫明存貨名稱、數(shù)量、單價(jià)、金額、總價(jià))

    ②此未開票收入,如果確屬對(duì)方不要發(fā)票的,按上述做賬完結(jié)即可;如果屬于開票時(shí)機(jī)不成熟,可先按上述做賬,待后面正式開票時(shí)沖回,再按發(fā)票重新入賬即可

    二、納稅申報(bào)

    未開票的收入和銷項(xiàng)稅額應(yīng)在增值稅申報(bào)表(附表一)的“未開具發(fā)票”那一欄列示,不會(huì)影響申報(bào)。如果后續(xù)需要補(bǔ)開發(fā)票,注意不要多開,最好是收到錢再給開票,注意對(duì)方要是一般納稅人才給開專票,否則開普票。


    注意:好會(huì)計(jì)/易代賬可自動(dòng)生成增值稅申報(bào)表并能進(jìn)行一鍵報(bào)稅,非常方便

    02 企業(yè)為小規(guī)模納稅人


    一、會(huì)計(jì)做賬

    會(huì)計(jì)分錄和正常做收入一樣,可參考如下:

    借:應(yīng)收賬款(銀行存款)

    貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

    應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

    需要特別注意:

    ①此記賬憑證下的原始附件就不是發(fā)票了,可以自制一張表說(shuō)明下情況(加蓋公章),同時(shí)一定記得附上發(fā)貨清單(需寫明存貨名稱、數(shù)量、單價(jià)、金額、總價(jià))

    ②此未開票收入,如果確屬對(duì)方不要發(fā)票的,按上述做賬完結(jié)即可;如果屬于開票時(shí)機(jī)不成熟,可先按上述做賬,待后面正式開票時(shí)沖回,再按發(fā)票重新入賬即可

    二、納稅申報(bào)

    比如你有10萬(wàn)的未開票收入,那么你就都填寫在第一欄,第2、3欄是其中項(xiàng),沒有開票就不用填寫

    注意:好會(huì)計(jì)/易代賬可自動(dòng)生成增值稅申報(bào)表并能進(jìn)行一鍵報(bào)稅,非常方便

    最后,再溫馨提示一下:實(shí)際企業(yè)中,我們還是要注意不要多開發(fā)票,最好是收到錢之后再開具發(fā)票,這樣可以很多避免不必要的錯(cuò)誤。

    03 如何自動(dòng)生成增值稅申報(bào)表并進(jìn)行一鍵報(bào)稅?

    ①、好會(huì)計(jì)/易代賬可通過:發(fā)票-發(fā)票管理 中的發(fā)票明細(xì)數(shù)據(jù)自動(dòng)生成增值稅申報(bào)表

    ②、a、增值稅申報(bào)表中“按適用稅率計(jì)稅銷售額”=發(fā)票管理中銷項(xiàng)發(fā)票“合計(jì)金額”的合計(jì)數(shù);

    b、增值稅申報(bào)表中“銷項(xiàng)稅額”=發(fā)票管理中銷項(xiàng)發(fā)票“合計(jì)稅額”的合計(jì)數(shù);

    c、增值稅申報(bào)表中“進(jìn)項(xiàng)稅額”=發(fā)票管理中進(jìn)項(xiàng)發(fā)票“合計(jì)稅額”的合計(jì)數(shù)(注意是取認(rèn)證月份是當(dāng)月的)

    ③某企業(yè)(一般納稅人)2019年9月發(fā)票-發(fā)票管理中的銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票明細(xì)數(shù)據(jù)如下:

    可得出:增值稅申報(bào)表中“按適用稅率計(jì)稅銷售額”=發(fā)票管理中銷項(xiàng)發(fā)票“合計(jì)金額”的合計(jì)數(shù)為133,542.58。

    增值稅申報(bào)表中“銷項(xiàng)稅額”=發(fā)票管理中銷項(xiàng)發(fā)票“合計(jì)稅額”的合計(jì)數(shù)為12,018.8。

    可得出:增值稅申報(bào)表中“進(jìn)項(xiàng)稅額”=發(fā)票管理中進(jìn)項(xiàng)發(fā)票“合計(jì)稅額”的合計(jì)數(shù)15822.40(注意是取認(rèn)證月份是當(dāng)月的)

    因此該企業(yè)2019年9月的增值稅申報(bào)表自動(dòng)生成如下:





     

     

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