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    好會(huì)計(jì)軟件3分鐘解析:小規(guī)模納稅人代開專票如何進(jìn)行賬務(wù)處理?

    發(fā)布時(shí)間:2024-11-18  

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    在企業(yè)中,因業(yè)務(wù)需求(自己的上游客戶抵扣需要),所以我們小規(guī)模納稅人經(jīng)常要代開增值稅專用發(fā)票,這時(shí)候我們應(yīng)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢?小規(guī)模納稅人為何要代開增值稅專用發(fā)票?


    根據(jù)《中華人民共和國(guó)發(fā)票管理辦法實(shí)施細(xì)則》第二十六條規(guī)定:凡需向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)開具發(fā)票的單位和個(gè)人,均應(yīng)提供發(fā)生購(gòu)銷業(yè)務(wù),提供接受服務(wù)或者其它經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的書面證明,對(duì)稅法規(guī)定應(yīng)當(dāng)繳納稅款的,稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)在開具發(fā)票的同時(shí)征稅。只有在稅務(wù)局代開的發(fā)票才是合法的。(經(jīng)稅局授權(quán)的郵局也可以代開發(fā)票)


    代開流程:在稅局發(fā)票代開崗位完成發(fā)票開具、稅款扣繳后,會(huì)把稅務(wù)局蓋章的增值稅專用發(fā)票共三聯(lián)和完稅憑證交給納稅人,其中:發(fā)票的第一聯(lián)為記賬聯(lián),是納稅人據(jù)以入賬的憑據(jù),第二聯(lián)為抵扣聯(lián)、第三聯(lián)為發(fā)票聯(lián),是交易購(gòu)買方認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅以及入賬的憑據(jù),完稅憑證是納稅人扣繳稅款后的證明票據(jù)。


    代開了增值稅專用發(fā)票,如何進(jìn)行賬務(wù)處理?

    1、在會(huì)計(jì)做賬方面:

    根據(jù)代開發(fā)票,我們需要做:

    借:應(yīng)收賬款(取的是發(fā)票上的價(jià)稅合計(jì)金額)

    貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(取的是發(fā)票上的不含稅金額)

    應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(取的是發(fā)票上的稅額)


    根據(jù)完稅憑證,我們需要做:

    借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(取的是完稅憑證上的增值稅金額)

    應(yīng)交稅費(fèi)-城市維護(hù)建設(shè)稅(取的是完稅憑證上的城市維護(hù)建設(shè)稅金額)

    應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加(取的是完稅憑證上的教育費(fèi)附加金額)

    應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育附加(取的是完稅憑證上的地方教育費(fèi)附加金額)

    應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅(取的是完稅憑證上的企業(yè)所得稅金額,個(gè)體工商戶申請(qǐng)代開的,取的是繳納個(gè)人所得稅)

    貸:銀行存款(代開發(fā)票完后,繳納的稅控,一般是刷卡支付)

    補(bǔ)計(jì)提附加稅及企業(yè)所得稅:

    借:稅金及附加

    貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城市維護(hù)建設(shè)稅

    應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加

    應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育附加

    借:所得稅費(fèi)用

    貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅


    月末正常結(jié)轉(zhuǎn)相關(guān)成本及損益類科目:

    借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

    貸:庫(kù)存商品(明細(xì))

    借:本年利潤(rùn)

    貸:稅金及附加

    所得稅費(fèi)用


    2、在納稅申報(bào)方面:

    ①增值稅申報(bào):小規(guī)模納稅人向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)代開專用發(fā)票成功辦理以后,會(huì)自動(dòng)在申報(bào)系統(tǒng)形成數(shù)據(jù)顯示于申報(bào)表的第2欄“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的專用發(fā)票不含稅銷售額”;同時(shí)在稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)代開專用發(fā)票預(yù)繳的稅款會(huì)顯示于第21欄“本期預(yù)繳稅額”

    ②附加稅申報(bào):附加稅代開的時(shí)候已經(jīng)繳納了,在申報(bào)的時(shí)候附加稅計(jì)稅依據(jù)填寫0就是了,這樣就不會(huì)重復(fù)繳納了

    ③企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào):需要注意在實(shí)際已繳納稅額,加上本次已交的所得稅部分:

    好會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)軟件可自動(dòng)生成增值稅申報(bào)表并能進(jìn)行一鍵報(bào)稅,在實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確報(bào)稅的同時(shí),可以為企業(yè)會(huì)計(jì)節(jié)省65%的時(shí)間!




     

     

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