發(fā)布時(shí)間:2024-11-18
公司員工出差預(yù)借差旅費(fèi)在業(yè)務(wù)模塊如何實(shí)現(xiàn)?
將員工設(shè)置為往來(lái)單位,通過(guò)其他應(yīng)收單,費(fèi)用單以及收入單來(lái)處理預(yù)借差旅費(fèi)的業(yè)務(wù)。
1. 將員工當(dāng)成往來(lái)單位維護(hù):在基礎(chǔ)設(shè)置-往來(lái)單位中,添加一個(gè)往來(lái)單位-張三,
性質(zhì):客戶(hù)/供應(yīng)商。
2. 員工進(jìn)行借款時(shí),填制其他應(yīng)收單,假設(shè)借款為1000元,
在往來(lái)現(xiàn)金-其它應(yīng)收單中填制一張其它應(yīng)收單:往來(lái)現(xiàn)金-其它應(yīng)收單。
3.報(bào)銷(xiāo)時(shí)軟件有兩種處理方法(假設(shè)報(bào)銷(xiāo)金額為800):
在往來(lái)現(xiàn)金中,填制一張費(fèi)用單(金額是800)。
生成的憑證:
方法一:
1.填制一張收款單,將借出去的1000元收回:在往來(lái)現(xiàn)金中,填制一張收款單(1000)與其它應(yīng)收單中的1000核銷(xiāo)。
2. 在往來(lái)現(xiàn)金中填制一張付款單(800)和費(fèi)用單(800)核銷(xiāo)。
方法二:
1.在往來(lái)現(xiàn)金中做應(yīng)收(其它應(yīng)收單)沖應(yīng)付(費(fèi)用單)。
2.業(yè)務(wù)員還需將剩下的200歸還:則需要在往來(lái)現(xiàn)金中填制一張收款單(200)與其它應(yīng)收單中的(200)核銷(xiāo)。
注: 如果報(bào)銷(xiāo)的金額大于1000,則方法一相同,方法二中的第1步驟一樣,第2步驟改為,填制一張付款單和費(fèi)用單核銷(xiāo)。
如果報(bào)銷(xiāo)的金額剛好是1000,則方法一相同,方法二只需要第1步驟(應(yīng)收沖應(yīng)付)。
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