發(fā)布時(shí)間:2024-11-18
解決方案:目前的處理方式如下:當(dāng)單據(jù)進(jìn)行合并制憑證時(shí),對(duì)于存貨科目,如果是受控科目則要進(jìn)行同一個(gè)受控科目借、貸金額合并。所以該存貨科目得到的匯總金額為零,自然就提示沒有要制單數(shù)據(jù)了。如果是部門核算的,因?yàn)椴煌块T,所以按部門借貸合并不為0,則可以制單。而對(duì)于單張制單和特殊單據(jù)制單以及非受控科目合并制單時(shí)都不進(jìn)行該借貸合并處理,而是分別借方匯總和貸方匯總。所以目前處理正常。如果希望完成憑證,可以不合成憑證用單張制單、或使用非存貨受控科目、或者制單選擇單據(jù)類型時(shí)選擇“調(diào)撥單”,用特殊單據(jù)制單來處理。
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