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    怎么做以前年度損益調(diào)整的分錄

    發(fā)布時間:2024-11-18  

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    一般是有下面幾種常見情況的:

    一、重大前期會計差錯
    比如在2019年1月份發(fā)現(xiàn)公司漏計2018年12月份管理費用—業(yè)務(wù)招待費支出5000元,而且做了如下分錄處理。
    借:以前年度損益調(diào)整50000
    貸:其他應(yīng)付款——某員工 50,000
    借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅  1250
    貸:以前年度損益調(diào)整12500
    借:利潤分配——未分配利潤  37,500

    貸:以前年度損益調(diào)整  37,500


    二、企業(yè)所得稅匯算清繳
    納稅人平時在所得稅匯算清繳時會遇到補稅的情況,那么有的人就會問了,補繳的所得稅款納稅申報表上是怎么體現(xiàn),又是怎么樣去做會計分錄的?
    比如納稅人A在2019年做所得稅匯算清繳,通常在匯算清繳時對收入、成本、費用等損益科目做了調(diào)整,而且在調(diào)整后認為,2019年應(yīng)交所得稅是45725元,2019年預(yù)繳所得稅是39875元,那么就要繳納5850元。
    因此,我們在匯算清繳申報表里面正常填寫就可以了,然后在得出應(yīng)補稅金額的時候再做一次調(diào)整分錄就可以了。
    借: 以前年度損益調(diào)整后5850

    貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 5850。


     

     

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