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    用友T3 采購模塊中的暫估業(yè)務(wù)如何處理

    發(fā)布時間:2024-11-18  

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    問題現(xiàn)象:

    模塊中的暫估業(yè)務(wù)如何處理?(單到回沖、月初回沖)。


    解決方法:

    月初回沖流程:錄入采購入庫單,由于沒有發(fā)票,可以只錄數(shù)量。庫存中審核。核算中暫估入庫成本錄入(修改) ,記賬。

    憑證中購銷單據(jù)制單-采購入庫單,借:原材料,貸:材料采購。當(dāng)月結(jié)賬完畢,在下月核算帳表中自動生成一條回沖記錄。

    核算中憑證購銷單據(jù)制單-紅字回沖單,借:原材料(紅字),貸:材料采購(紅字)。

    下個月收到采購發(fā)票,結(jié)算,確認(rèn)應(yīng)付后,核算中暫估入庫成本處理,暫估按鈕(相當(dāng)于記賬)。

    供應(yīng)商往來制單中發(fā)票制單,借:材料采購,進項稅,貸:應(yīng)付賬款。

    購銷單據(jù)制單中,藍字回沖單(核銷)借:原材料,貸:材料采購。

    如果下月未受到發(fā)票,期末處理后,帳表中會有一條藍字回沖記錄,憑證中購銷單據(jù)制單,藍字回沖單(暫估)。

    單到回沖流程:錄入采購入庫單,由于沒有發(fā)票,可以只錄數(shù)量。庫存中審核。

    核算中暫估入庫成本錄入(修改),記賬。憑證中購銷單據(jù)制單-采購入庫單,借:原材料,貸:材料采購。本月結(jié)賬。

    下個月收到發(fā)票時,發(fā)票與采購入庫單結(jié)算以后,核算模塊“暫估入庫成本處理”后,帳表中自動產(chǎn)生一紅一藍兩條記錄。分別對購銷單據(jù)制單中的紅字回沖單和藍字回沖單(核銷)以及供應(yīng)商往來制單中的發(fā)票(現(xiàn)結(jié))制單。

     

     

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