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    T3固定資產(chǎn)登記錯誤跨月如何改正?用友T3結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)有錯誤怎么改正?

    發(fā)布時間:2024-11-18  

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    用友T3固定資產(chǎn)登記錯誤跨月如何改正

    方法一、做原值增加;

    方法二、把本月的業(yè)務(wù)刪除,退回到上月,刪除憑證,重做;

    現(xiàn)在固定資產(chǎn)是可以抵稅的,本來就應(yīng)該錄入不含稅的原值。


    用友T3結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)有錯誤怎么改正?

    可以通過以下過程進(jìn)行操作:

    1、以帳套主管身份、2009年度登錄“系統(tǒng)管理”,在“年度帳”下清空年度數(shù)據(jù)。

    2、登錄到2008年的帳套,反結(jié)賬、反記賬,處理相應(yīng)憑證,然后結(jié)賬。

    3、以帳套主管身份、2009年度登錄“系統(tǒng)管理”,在“年度帳”下結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)。以上是其中一種辦法,還有就是如果2009年度帳沒做憑證的話,可以刪除2009年年度帳,待上一年的調(diào)整合適了,直接再年結(jié)一次就可以。如果2009年做了不少工作,那可以直接到2008年反結(jié)賬、反記賬,并處理相應(yīng)憑證,記住被調(diào)整的科目余額,再在2009年的“期初余額”中修改2009年的期初余額即可。





     

     

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